网站支持IPv6
广西防城港市住房和城乡建设局网站
当前位置:首页 > 信息公开 > 财政信息

广西防城港市住房和城乡建设委员会 2017年部门预算

2017-03-01 17:28     来源:防城港市住建局
【字体: 打印

  广西防城港市住房和城乡建设委员会 2017年部门预算 

  公开部门: 

  防城港市住建委本级 

  防城港市城市建设档案馆 

  防城港市墙改办 

  防城港市建设工程质量安全监测站 

  防城港市建设标准工程造价管理站 

  防城港市城乡风貌办 

  目 录 

  第一部分:防城港市住房和城乡建设委员会概况 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分:防城港市住房和城乡建设委员会 

  2017年部门预算报表 

  表一:2017年部门预算收支总表 

  表二:一般公共预算支出表 

  表三:一般公共预算基本支出 

  表四:三公经费支出表 

  表五:政府性基金预算支出表 

  表六:部门预算收支总表 

  表七:部门收入总表 

  表八:部门支出总表 

  第三部分:防城港市住房和城乡建设委员会 

  2017年度部门预算情况说明 

  一、2017 年部门预算收支总体情况 

  二、2017 年部门预算支出项目安排情况说明 

  三、2017年部门“三公”经费预算情况说明 

  第四部分:其他需要说明的事项 

  第一部分:防城港市住房和城乡建设委员会概况 

  一、主要职能 

  (一)市住房和城乡建设委员会 

  1.承担规范全市住房和城乡建设规划管理秩序的责任。组织起草全市住房和城乡建设规划管理地方规范性文件草案。依法实施住房和城乡建设各项规划行政审批。负责城市建设规划监察工作。依法组织编制和实施城乡规划,会同有关部门组织编制全市城镇体系规划,负责市人民政府交办的城市(镇)总体规划和区域城镇体系规划及城市规划区内设立的各类开发区(含工业园区)总体规划的审查报批和监督实施,参与土地利用总体规划的审查,拟订住房和城乡建设科技发展规划。 

  2. 承担建立科学规范的全市工程建设标准体系的责任。拟订和发布工程建设全市统一定额和有关技术标准,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。 

  3. 监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督,拟订勘察设计、施工、建设监理的地方规范性文件并监督和指导实施,拟订规范建筑市场各方主体行为的管理办法并监督执行,组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作。 

  4.拟订全市城市建设的规划并指导实施,指导城市建设档案工作,负责市级以上风景名胜区的审查报批和监督管理,组织实施世界自然遗产的申报工作,会同文物等有关主管部门对世界自然与文化双重遗产的申报工作,会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的审查报批和监督管理工作。 

  5. 承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导各类村镇建设试点工作,指导市重点镇建设,会同有关部门指导农村防震设防工作。 

  6. 承担全市建筑工程质量安全监管的责任,负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的管理办法并监督执行,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。 

  7. 承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。 

  8. 承办市人民政府交办的其他事项。 

  (二)市城市建设档案馆 

  负责制定城建档案工作的发展规划、计划,负责本市城建档案的管理、监督、执法检查、指导和业务培训;负责接收、征集、保管本市规划区范围内需永久和长期保存的城建档案和资料,负责法律法规规定的其他职责。 

  (三)市墙改办 

  市墙改办是防城港市墙体材料改革领导小组下设的日常工作机构,在市住建委领导下,负责全市墙体材料改革工作:贯彻落实国家、自治区墙体改革方面的政策法规,结合实际,制订墙体与建筑节能实施办法和措施;编制和实施发展新型墙体材料规划,指导新型墙体材料科研、生产和推广应用;负责砖瓦及砼砌块工艺设备登记备案工作,淘汰砖瓦落后工艺设备,指导砖瓦生产企业技术改造,发展节能建筑;负责全市新型墙体材料认证初审并上报自治区建设厅核准发证;负责征收、核退、管理新型墙体材料专项基金,制订基金使用计划,监督检查基金使用情况;开展墙改和建筑节能信息和技术交流、技术培训、统计和宣传教育工作;承办自治区墙体材料改革办公室、防城港市墙体材料改革工作领导小组以及建设行政主管部门交办的其他事项。 

  (四)市建设工程质量安全监测站 

  1对全市建设工程质量、建筑施工安全监督进行行政执法。 

  2.贯彻执行国家及上级部门颁发的有关政策、法律、法规、技术标准和文件。 

  3.检查受理勘察、设计、施工和监理单位的资质等级和营业范围。 

  4.监督勘察、设计施工和监理单位执行技术标准、检查其工程质量、生产安全,对竣工工程进行备案。 

  5.参与本地区重大工程质量和安全事故的调查、鉴定和处理。 

  6.总结质量安全监督工作经验,掌握本地区工程质量和工程安全状况。 

  7.定期向上级及主管部门报告。 

  8.完成上级及主管部门交办的工作。 

  (五)市建设标准工程造价管理站 

  贯彻执行国家、自治区和市有关建设工程造价管理和工程建设标准定额的方针政策、法律法规和规章;负责本市建设工程标准定额的解释;负责本市建设工程造价管理与计价监督工作;负责本市建设工程的设计概算价、招标控制价、施工合同价和竣工结算价备查,以及施工合同、劳务分包合同备案审查工作;负责本市造价咨询单位(含入驻单位)备案登记;负责本市建筑材料、劳工、机械租赁市场价格的调查、测定及公告发布;负责本市各类工程造价纠纷调解、鉴定、仲裁工作;负责本市工程计价人员年检初审及考核工作;以及上级部门安排的建设工程概、预(结)算编审任务。 

  (六)市城乡风貌办 

  1.基本职能:贯彻执行国家、自治区有关城乡风貌改造的方针政策,编制市城乡风貌改造实施方案,拟订全市城乡风貌改造的管理制度及中长期发展规划。指导全市城乡风貌改造规划的编制和监督实施;参与城乡总体规划、城镇体系规划的审查和城乡风貌改造规划成果的技术审查。制定全市城乡风貌改造的标准、范围和技术规范,审定各区、县(市)制定的城乡风貌改造方案、范围和标准,跟踪检查各区、县(市)项目开展情况,在各地竣工验收后组织抽查验收等工作。负责城乡风貌改造建设市级以上试点的选点,对城乡风貌改造试点工程进行技术指导,并督促检查改造建设管理工作,指导城乡风貌改造试点建设工作。负责城乡风貌改造统计年报工作,承办城乡风貌改造的其他工作。 

  二、部门预算单位构成 

序号 单位名称 序号 单位名称
1 防城港市住房和城乡建设委员会 5 防城港市建设标准工程造价管理站
2 防城港市城市建设档案馆 6 防城港市城乡风貌办
3 防城港市墙改办    
4 防城港市建设工程质量安全监测站    

  第二部分:防城港市住房和城乡建设委员会 

  表一:2017年部门预算收支总表 

  单位:万元 

收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款(公共财政预算和政府性基金预算) 4244.94 一、一般公共服务 0
二、事业收入 0 二、外交 0
三、事业单位经营收入 0 三、教育 0
四、其他收入 0 ………. 0
    九、社会保障和就业支出 64.70
    十、医疗卫生与计划生育支出 44.27
    十一、节能保护支出 700
    十二、城乡社区支出 2884.14
    二十、住房保障支出 551.82
本年收入合计 4244.94 本年支出合计 4244.94
用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0
上年结转 0 结转下年 0
收入总计 4244.94 支出总计 4244.94

  表二:一般公共预算支出表 

  单位:万元 

科目编码     功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
       
      合计 4244.94 529.96 3714.98
208     社会保障和就业支出 64.7 64.7  
208 05   行政事业单位离退休 64.7 64.7  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.7 64.7  
210     医疗卫生与计划生育支出 44.27 44.27  
210 11   行政事业单位医疗 44.27 44.27  
210 11 01 行政单位医疗 12.27 12.27  
210 11 02 事业单位医疗 12.45 12.45  
210 11 03 公务员医疗补助 17.75 17.75  
211     节能环保支出 700   700
211 12   可再生能源 700   700
211 12 01 可再生能源 700   700
212     城乡社区支出 2884.14 382.16 2501.98
212 01   城乡社区管理事务 811.16 382.16 429
212 01 01 行政运行(城乡社区管理事务) 375.39 163.39 212
212 01 02 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) 201.89 30.89 171
212 01 06 工程建设管理 114.99 98.99 16
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 118.9 88.9 30
212 02   城乡社区规划与管理 117   117
212 02 01 城乡社区规划与管理 117   117
212 99   其他城乡社区支出 1955.98   1955.98
212 99 99 其他城乡社区支出 1955.98   1955.98
221     住房保障支出 551.82 38.82 513
221 01   保障性安居工程支出 513   513
221 01 05 农村危房改造 513   513
221 02   住房改革支出 38.82 38.82  
221 02 01 住房公积金 38.82 38.82  

  表三:一般公共预算基本支出表 

  单位:万元 

科目编码 经济分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** 1 2 3
    合计 4244.94 529.96 3714.98
301   工资福利支出 685.31 457.31 228
301 01 基本工资 159.03 159.03  
301 02 津贴补贴 172.73 172.73  
301 03 奖金 12.73 12.73  
301 04 社会保障缴费 48.12 48.12  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 64.70 64.70  
301 99 其他工资福利支出 228   228
302   商品和服务支出 2889.36 32.38 2856.98
302 01 办公费 44.54 1.48 43.06
302 02 印刷费 1.97 0.37 1.6
302 05 水费 0.15 0.15  
302 06 电费 0.59 0.59  
302 07 邮电费 0.78 0.78  
302 11 差旅费 55.16 4.50 50.66
302 13 维修(护)费 1.06 0.16 0.9
302 15 会议费 3.10 0.78 2.32
302 16 培训费 2.32   2.32
302 17 公务接待费 10.85 0.47 10.38
302 31 公务用车运行维护费 3   3
302 39 其他交通费用 15 15  
302 98 工会经费 6.64 6.64  
302 99 其他商品和服务支出 2744.23 1.49 2742.74
303   对个人和家庭的补助 40.26 40.26  
303 04 抚恤金 1.44 1.44  
303 11 住房公积金 38.82 38.82  
399   其他支出 630   630
399 99 其他支出 630   630

  表四:三公经费支出表 

  单位:万元 

项目 全口径 其中:一般公共预算安排
合计 30.12 30.12
一、因公出国(境)费用    
二、公务接待费 15.12 15.12
三、公务用车费 15 15
1.公务用车运行维护费 15 15
2.公务用车购置费    

  注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  表五:政府性基金预算支出表 

  单位:万元 

科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

  表六:部门预算收支总表 

  单位:万元 

收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款(公共财政预算和政府性基金预算) 4244.94 一、一般公共服务 0
二、事业收入 0 二、外交 0
三、事业单位经营收入 0 三、教育 0
四、其他收入 0 ………. 0
    九、社会保障和就业支出 64.70
    十、医疗卫生与计划生育支出 44.27
    十一、节能保护支出 700
    十二、城乡社区支出 2884.14
    二十、住房保障支出 551.82
本年收入合计 4244.94 本年支出合计 4244.94
用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0
上年结转 0 结转下年 0
收入总计 4244.94 支出总计 4244.94

  表七:部门收入总表 

  单位:万元 

科目编码 功能分类科目名称 总计 市本级经费拨款 行政事业性收费收入安排的资金
  合计 4244.94 722.96 3521.98
208 社会保障和就业支出 64.70 64.70  
20805 行政事业单位离退休 64.70 64.70  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.70 64.70  
210 医疗卫生与计划生育支出 44.27 44.27  
21011 行政事业单位医疗 44.27 44.27  
2101101 行政单位医疗 12.27 12.27  
2101102 事业单位医疗 14.25 14.25  
2101103 公务员医疗补助 17.75 17.75  
211 节能环保支出 700   700
21112 可再生能源 700   700
2111201 可再生能源 700   700
212 城乡社区支出 2884.14 575.16 2308.98
21201 城乡社区管理事务 811.16 458.16 353
2120101 行政运行(城乡社区管理事务) 375.39 163.39 212
2120102 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) 201.89 60.89 141
2120106 工程建设管理 114.99 114.99  
2120199 其他城乡社区管理事务支出 118.90 118.90  
21202 城乡社区规划与管理 117 117  
2120201 城乡社区规划与管理 117 117  
21299 其他城乡社区支出 1955.98   1955.98
2129999 其他城乡社区支出 1955.98   1955.98
221 住房保障支出 551.82 38.82 513
22101 保障性安居工程支出 513   513
2210105 农村危房改造 513   513
22102 住房改革支出 38.82 38.82  
2210201 住房公积金 38.82 38.82  

  表八:部门支出总表 

  单位:万元 

科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 4244.94 529.96 3714.98
208 社会保障和就业支出 64.70 64.70  
20805 行政事业单位离退休 64.70 64.70  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.70 64.70  
210 医疗卫生与计划生育支出 44.27 44.27  
21011 行政事业单位医疗 44.27 44.27  
2101101 行政单位医疗 12.27 12.27  
2101102 事业单位医疗 14.25 14.25  
2101103 公务员医疗补助 17.75 17.75  
211 节能环保支出 700   700
21112 可再生能源 700   700
2111201 可再生能源 700   700
212 城乡社区支出 2884.14 382.16 2501.98
21201 城乡社区管理事务 811.16 382.16 429
2120101 行政运行(城乡社区管理事务) 375.39 163.39 212
2120102 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) 201.89 30.89 171
212 工程建设管理 114.99 98.99 16
2120199 其他城乡社区管理事务支出 118.90 88.90 30
21202 城乡社区规划与管理 117   117
2120201 城乡社区规划与管理 117   117
21299 其他城乡社区支出 1955.98   1955.98
2129999 其他城乡社区支出 1955.98   1955.98
221 住房保障支出 551.82 38.82 513
22101 保障性安居工程支出 513   513
2210105 农村危房改造 513   513
22102 住房改革支出 38.82 38.82  
2210201 住房公积金 38.82 38.82  

  第三部分:防城港市住房和城乡建设委员会 

  2017年度部门预算情况说明 

  一、2017年部门预算收支总体情况 

  (一)收入总计4244.94万元,其中:财政拨款4244.94万元, 

  (二)支出总计4244.94万元。 

  (1)基本支出预算529.96万元,占支出总预算的12.48%。其中:工资福利支出预算457.31万元,占基本支出预算86.29%;商品和服务支出预算32.38万元,占基本支出预算6.11%;对个人和家庭的补助支出预算40.26万元,占基本支出预算7.60%。 

  (2)项目支出预算3714.98万元,占支出总预算的87.52%。 

  二、2017年部门预算支出项目情况说明 

  项目支出预算3714.98万元,主要项目预算情况如下: 

  (一)市住建委本级预算3519.98万元,主要用于全市规划及市规划管理系统建设、村镇建设、工程建设管理等。 

  (二)市城市建设档案馆预算26万元,主要用于我市建设档案管理。 

  (三)市建设工程质量安全监督站预算117万元,主要用于我市建设工程质量安全管理。 

  (四)市建设标准工程造价管理站预算16万元,主要用于我市建设工程造价管理。 

  (五)市城乡风貌办预算11万元,主要用于我市城乡风貌改造。 

  (六)市墙改办预算25万元,主要用于我市新型墙体材料及可再生能源的推广运用。 

  三、2017年部门“三公”经费预算情况说明 

  (一)因公出国(境)经费预算0万元。 

  (二)公务接待费预算15.12万元,主要是安排用于开展各项业务所需的公务接待开支。 

  (三)公务用车费预算15万元。主要用于未参加车改单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。 

  第四部分:其他需要说明的事项 

  无。 

  

  
 

 

  

文件下载:

关联文件: